篇一:审计进点会领导讲话稿
关于审计进点会领导讲话稿3篇
关于审计进点会领导讲话稿1各位领导、同志们:
大家好!
今天,我们在这里召开(某某单位)2023年度财政预算执行情况审计进点会议,即是启动会,也是一次动员会议,是严格按照《审计法》及《审计法实施条例》等相关法律法规规定的审计部门的法定职责,也是审计机关开展审计的例行性工作程序,刚才长__局长(总审计师)把这次预算执行审计的工作方案作了详细介绍,目的是使大家充分了解今年同级财政审计的总体目标、范围对象、重点内容、组织方式和工作要求,便于下一步各单位与审计组进行沟通配合,共同完成今年的预算执行审计工作。为了更好地贯彻落实《工作方案》的要求,我提一下几点建设性意见和要求。
一、加强组织领导,靠实工作责任
预算执行审计是《审计法》规的常规性工作,是审计的工作重点,对加强财政资金有效管理,规范资金合理使用,提高财政资金社会效益,确保财政资金安全具有非常重要意义。审计机关是专司财政财务收支监督的职能部门,财政资金用到哪里,我们就要跟踪到哪里,审计工务离不开在座同志们的支持和理解,被
审计单位的配合程度以及资料提供的及时性、真实性、完整性,对按时完成审计任务至关重要。因此,务必引起被审计单位主要领导、相关延伸单位负责人和相关业务人员高度重视,加强领导,靠实责任,要指定一名分管领导具体配合审计工作,对二级预算单位要进行全面动员,做好资料准备工作,请给单位尽快落实到位,确保审计工作顺利进行。
二、加强沟通协调,增强工作互信
此次审计时间紧,覆盖广,任务重,责任重大,需要大家通力协作,共同努力才能完成。因此,要求相关站所及业务人员要严格按照审计组要求,及时提供相关报表、凭证、资料及其数据,保证提供资料真实有效。审计组同志要重视与被审计单位主要领导的沟通交流,增强工作互信,延伸站所负责同志和业务人员要随叫随到,保证工作渠道舒畅。
三、认真负责,例行节约
审计组的同志要严格按照审计署制定的审计人员“八不准”规定,高标准,严要求,自觉把*“八项规定”贯彻落实到审计工作上来,严格执行厉行节约相关规定,反对铺张浪费。在工作中,要坚持原则,实事求是,本着对县委、县*负责,对被审计单位负责的态度,认真履行《审计法》赋予的神圣职责,高质量高标准完成此次审计工作。被审计单位要本着方便工作、高效节约的要求,给审计组创造必要的办公条件,确保审计工作顺利开展。
最后,借此机会,祝同志们工作顺利,全家幸福,万事如意,谢谢大家!
关于审计进点会领导讲话稿2同志们:
大家好!
按照全市审计工作的统一部署,我们今天召开任期经济责任审计进点会,对我单位__同志进行2023年以来的任期经济责任审计。刚才,审计组组长__同志进宣讲了审计通知书,我单位__同志进行了述职报告,市审计局__同志进行了讲话,对本次审计工作提出了具体要求。在此,我讲三问话:
一是热烈欢迎审计组的到来。
我代表中心党组暨全体工作人员,向审计组工作人员表示热烈的欢迎。开展任期经济责任审计工作,是一项细致而艰辛的工作,要对被审计干部任职期间的所有经济责任进行深入细致的"审计,既要对党委、*负责,发现不足、提出建议,又要实事求是地对被审计干部作出客观公正的评价。在此,我向审计组同志今后几天的工作道一声:辛苦了。同时,保证中心全体工作人员一定积极配合审计组作好审计工作,确保在最短时间内圆满完成审计任务。
二是进一步提高对任期审计工作的认识。
从主观上看,开展领导干部任期经济责任审计工作,是实践科学发展观、促进经济*稳较快发展和经济增长方式转变的具体体现,是加强干部管理和监督的重要环节,是从源头预防和治理
腐败的重要举措。从客观上讲,开展领导干部任期经济责任审计工作,有利于客观地评价领导干部的经济责任,有利于领导干部全面树立和落实科学发展观和正确政绩观,规范领导干部经济行为,最大限度地减少领导干部在经济工作中的失误,促进领导干部廉洁从政、健康成长。因此,中心全体工作人员一定要统一思想,充分认识本次任期经济责任审计工作的重要意义。
三是全力以赴作好本次审计的配合工作。
从今天开始,中心上下的重点工作转移到全力配合任期经济责任审计工作中来,各科室要积极主动、认真配合,切实为任期经济责任审计工作创造良好环境,提供有力保障,并以本次审计为动力,认真作好今后的经济和财务工作。办公室要作好综合协调工作,认真、全面整理好相关资料,随时供审计组调阅,并指派专人专职服务本次审计工作;财务室要把2023年以来的所有财务报表、票据等资料提供完备、整理有序,全程陪同审计组认真完成工作任务;后勤服务部要为审计组提供好工作场所、办公设施,作好任期审计的后勤保障工作;其他相关科室要随时待命,无条件服务工作需要,全力配合做好本次审计各项工作。总之,中心从今天开始要全力集中配合作好审计组的工作,做到“审计前统一思想、充分准备,审计中全力配合、积极主动,审计后查找足、认真总结”,确保高质量、高效率完成本次任期经济责任审计工作。
最后,再次欢迎审计组一行的到来。
谢谢大家。
关于审计进点会领导讲话稿3同志们:
大家好!
今天召开的审计进点会,就是安排部署对我市2023年至2023年廉租住房建设项目的审计。这是根据今年市*下达的审计项目计划进行的,是我们审计局今年重点开展的审计项目。刚才,__同志宣读了审计通知书,房管中心的同志介绍了我市廉租住房的建设和管理情况,__同志宣读了审计纪律。下面,我就这次审计讲三点意见:
一、为什么要进行这次审计
1.保障性住房建设是重要的民生工程,涉及群众切身利益。近几年来,为解决困难群众住房问题,国家出台了许多的政策和措施,各级*投入了大量建设资金。特别是从去年以来,保障性住房建设被提到更加重要的位置,成为各级*解决民生问题的重点,资金投入力度明显加大。在这种情况下,能不能把投入的资金管好用好,能不能把这项利国利民的事情办好,让广大人民群众满意,加强监督就显的尤为重要。近几年来,一些地方在保障性住房建设和分配方面出现了许多问题,就充分说明了加强监督和规范管理的重要性。
2.保障性住房建设是政策性很强的工作,各方面都很关注。保障性住房建设,不仅仅是经济问题,也是体现以人为本、建设
和谐社会的重要举措,不仅各级领导很关注,群众也很关注,社会也很关注。在这方面出现问题,往往会引起比较大的社会反响,必须加强各方面的监督,促进项目的规范管理和资金有效使用。去年11月份,孙立坤*在人民日报的报道文章《廉租房建设,还要堵多少漏洞》上,专门批示要求审计局加强对保障性住房建设的跟踪审计,今年又把廉租房审计列入了市*下达的全年审计计划,并对我们下发了督办通知。不仅如此,省审计厅还把这个项目列入了省厅的重点项目计划,要求一把手亲自抓,发挥好审计的保障和服务作用。
3.保障性住房建设是当前各级审计的重点,我们必须全力以赴。审计机关作为重要的经济监督部门,领导关注的重点,群众关注的热点,也是我们审计的着力点。今年各级审计机关都把保障性住房建设作为审计重点,投入了大量的审计力量,我们也要严格按照市*“十个百分之百”的要求,加大对保障性住房的审计监督力度。这次审计只是对近两年来廉租房建设项目的审计,下步还要对经济适用房和棚户区改造项目进行审计,不仅要审计工程湘潭房产,管好用好建设资金,还要审计保障性住房的分配,确保政策执行到位。
二、这次审计的主要内容和范围
关于这次审计的目标任务、内容范围,审计组在认真调查的基础上,已经制定了具体的工作方案和实施方案。审计范围,就是对我市2023至2023年度实施的廉租住房建设项目进行决算
审计。审计的对象,就是负责廉租房建设管理和实施的相关单位,包括市房产管理中心及实施建设的区人民*,并对参与廉租房建设的施工、设计、监理等相关单位进行必要的延伸审计。
1.审计廉租房建设的相关政策是否执行到位。为了加快保障性住房建设,国家和省市都出台了一系列的政策措施,包括资金筹集、土地使用、税费减免、住房标准、分配管理等。我们在审计过程中,要对这些政策的执行情况进行认真审计,重点检查和发现不按政策办事的问题,查处严重违犯政策的行为。同时,要对照省市*关于廉租房建设的目标任务,对我市廉租房建设的进展情况、存在问题进行归纳分析,提出加快廉租房建设的对策建议。
2.审计廉租房建设的工程湘潭房产是否真实准确。工程湘潭房产审计是这次事件的重点。据调查了解,截止去年底我市共建设四个廉租小区,投入建设资金4000余万元。对这些已经竣工的廉租房,我们将重点进行竣工决算审计,为*把好工程湘潭房产关。在审计过程中,审计组将认真审核合同、预算、材料采购、工程决算等竣工决算资料,并到现场进行实地测量查看,重点检查和发现不按合同办事、高估冒算等问题。
3.审计廉租房建设的建设程序是否符合规定。国家对工程项目建设,都规定有严格的程序,包括立项、招投标、工程质量、竣工验收等,廉租房作为民生工程,更需要严格遵守这些建设程序。我们在审计过程中,对建设程序是否合规也要进行认真审查,对存在的违犯问题也要进行揭示和反映。
4.审计廉租房建设的财务管理是否健全完善。廉租房建设涉及资金量大,必须有严格的财务管理制度和内部监督制度,做到专款专用,严防挤占挪用和损失浪费。因此,审计组在审计过程中,也要对相关的财务资金和内控机制进行检查。
三、如何搞好这次审计
这次审计涉及单位比较多,工程量也比较大。为了保证按照市*的要求,圆满完成这次审计任务,这里提出两点希望和要求。
首先是对审计组的要求。一是要严肃认真的进行审计。全面准确的了解情况,实事求是的反映问题,客观公正的评价工作,对*负责,对被审计单位负责。二是要加强同被审单位的沟通。我们的目标是一致的,就是“三个促进”。在意见不一致时,要加强沟通,既要坚持原则,又要尊重实际。三是要严格遵守审计纪律。严格执行“八不准”的要求,做到依法审计、文明审计、廉洁审计。
对被审计单位的希望。一是要正确对待审计监督。*要求,财政资金运用到哪里,审计就要跟进到哪里。市*“十个百分之百”的规定,也要求对所有*投资建设项目都要进行审计。因此,审计是必须的,不审计是不正常的。审计的目的就是为了帮助我们及时的发现和纠正问题,促进项目建设和管理更加规范。项目涉及的设计、施工、监理等单位,虽然不是*部门,但只要是使用了*的财政资金,也必须接受审计机关的审计监督。二是要积极支持配合。在审计过程中,审计组需要提供大量的资料,有时还需要找
有关人员了解情况,或者是到现场进行实地査看,希望各单位对我们的工作给予理解和支持。支持还表现在如实提供资料,不能弄虚作假。为了方便工作,提高工作效率,房管局要明确专人负责协调工作,其他单位也要明确专人负责联络工作。三是要对审计组进行监督。宣读了审计纪律,有举报电话。
篇二:审计进点会领导讲话稿
审计进点会领导讲话稿精选
尊敬的各位领导、各位同事:
大家好!今天,我代表审计工作小组,向大家汇报一下我们最近的审计工作进展,并汇总了一些关于审计工作的精选讲话。首先,我想对大家的支持和配合表示衷心的感谢,正是有了大家的支持和配合,我们才能够顺利开展工作,取得一定的成绩。
过去一段时间以来,我们审计小组在领导的正确指导下,按照审计工作的程序和方法,对公司的财务状况、经营情况进行了全面深入的审计。在审计过程中,我们始终贯彻执行审计的原则,坚持客观公正、细致入微、辩证统一的工作思路,努力发现问题、解决问题,为公司的经营管理提供有力的支持。
在我们的审计工作中,我们发现了一些问题,其中最突出的问题是:公司的财务报告存在一定的不合规现象,主要体现在会计核算不准确、财务报表披露不规范等方面。这些问题的存在,严重影响了公司的财务状况的真实性和准确性,影响了公司的形象和信誉。因此,我们需要各位领导高度重视,采取有效的措施,及时解决这些问题,确保公司的财务报告的合规和真实性。
同时,我们也发现了一些优势和亮点。在公司的财务管理工作中,我们发现了一些科学合理、运作良好的制度和措施,比如:预算管理、内部控制等方面。这些好的经验和做法,不仅为公司的财务管理提供了有力的支持,也为我们今后的审计工作提供了重要的借鉴。我相信,只要我们在今后的工作中,积极吸取和借鉴这些好的经验和做法,加强公司的内部控制和财务管理,就一定能够更好地服务于公司的发展。
在今后的工作中,我们将进一步改进和完善审计工作的机制和制度,努力提高审计工作的质量和效益。具体来说,我们将加强与公司各部门的沟通和协调,理顺工作流程,减少工作环节,提高工作效率。同时,我们还将加强对公司的财务管理工作的审计监督,加大对关键环节的审计力度,及时发现问题,解决问题,确保公司的财务状况的真实性和准确性。
最后,我想借此机会,向全体审计人员致以崇高的敬意,感谢你们在工作中付出的辛勤努力和辛勤汗水。同时,也希望大家能够保持对审计工作的热情和责任感,不断提高自身的业务水平和素质,为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢大家!
篇三:审计进点会领导讲话稿
2024年审计进点会领导讲话稿范文
(二)尊敬的周厅长、审计组各位领导,同志们:
今天,省审计厅周厅长、省国资委____带队,在百忙之中来我公司,对原公司经理____同志进行离任审计,我代表公司表示欢迎。下面,我首先向各位领导简要介绍一下公司的基本情况。
一、公司慨况
____公司始建于____年,____年____月下放____省直管,经过____多年的发展,公司已成为集采矿、选矿、冶炼、化工、压延加工、余热发电、综合回收、科研设计、地勘井巷、建筑____、机械修造、动力运输等于一体的国有特大型铜业联合企业,是国内五大铜原料基地之一。公司总部位于青铜文化发祥地—____市,下属____家控股公司:??
公司生产和销售粗铜、阴极铜、铜精矿、硫酸、磷肥、黄金、白银、硫酸镍、铂、钯、硒、铁精矿、硫精矿、无氧铜杆、彩色铝型材、水泥等产品;从事矿产采选、有色金属冶炼、建筑工程等设计、建设和技术服务;自营和代理矿产品及设备的进出口业务、来料加工、对外贸易和期货交易。大--____牌注册商标被评定为____省著名商标;大--____牌阴极铜获中国名牌产品称号,并被认定为国家免检产品。大--____牌金锭、银锭和彩色铝型材为____省名牌产品。公司通过了iso9000族质量管理体系认证,取得____黄金交易所可提供标准金锭、金条企业交易资格。大--____牌白银已通过伦敦贵金属交易所注册认证。
通过持续不断的进行技术改造和工艺革新,公司的技术装备水平和生产能力得到大幅提升。具有年采矿____万吨、选矿____万吨和阴极铜____万吨、黄金____公斤、白银____吨、硫酸____万吨、铁精矿____万吨、铜材加工____万吨的年生产能力。冶炼诺兰达炉及配套的制酸、制氧、余热锅炉系统等主要生产设备,具有国际二十世纪九十年代先进水平。
近年来,公司先后获得全国重合同守信用单位、全国外贸质量效益型企业、全国质量管理活动优秀企业、国家技能人才培养突出贡献奖单位、____省优秀企业等荣誉称号。
二、公司中长期发展规划
大家都知道,____同志从____年调任公司经理,直到去年____月份正式退休,在____公司工作了整整十年。十年间,在他的领导下,公司取得了国企三年脱困攻坚战的胜利,公司的生产规模和能力得到大幅度提升,技术装备水平不断改进,产品质量迈上了新台阶,企业经济效益明显好转,职工收入稳定增长,公司的改革和发展均取得了长足进展。这些可喜的进步和变化为____公司今后的发展奠定了坚实的基础、这也是____同志英明决策和科学管理的结果。作为继任者,我们在表示由衷敬佩的同时,也深感自己肩上的巨大压力。
有鉴于此,去年____月公司新班子一上任,即明确表示要把发展作为
资源开发战略。主要是通过巩固扩大现有资源,努力控制周边资源,积极寻找接替资源,参与开发海外资源,到____五末,使公司自有矿产资源年产达到____万吨以上,可控制资源储量达到____万吨以上。
规模提升战略。主要是按照创建一流铜企业的要求,采用先进实用的粗炼工艺,国内一流的精炼工艺,分步达到____万吨配套能力,争取今年四季度开工建设。
结构调整战略。主要是调整和改善公司的产业结构、产品结构。公司租赁常州德辉铜业公司生产线成立的常州大--____铜业有限公司,已于今年____月份投产,设计能力为年产无氧铜杆____万吨,产值____亿元。公司与高新张铜合作组建的____有限公司,主要生产铜内螺纹管及其它产品,年产量将达____万吨,已于____月____日正式投产。
资本营运战略。主要是为前三大战略的实现提供资____障。
人才强企战略。主要是通过采取培养与引进相结合的方式,着力加强经营管理人才、专业技术人才、操作技能人才三支队伍建设,争取到____五末,使公司三类高级人才分别达到____名以上,为实施前三大战略提供人力资源保证。
2024年审计进点会领导讲话稿范文(2)
审计组几位领导同志就此次审计的重要意义和具体安排讲了意见,刚才,审计进点讲话稿。同志就任职期间履行经济责任情况讲了话。作为同志的临时同事和县长职位的继任者,想表达三层意思:
今天,受市委组织部委托。市审计局来我县对同志进行任职期间经济责任审计,这是领导干部离任的一个必要程序,同时也是对我县工作的一次检查和指导。首先,代表县委、县政府,对同志的来和工作组同志的进驻表示热烈的欢迎!一、此次审计,将为同志三年的工作经历划上圆满的句号。同志在任职的三年,是我县经济快速发展的三年,是广大群众受益颇丰的三年,是政务改革取得显著成效的三年。三年来,同志团结带领全县广大干部群众认真落实市委、市政府和县委的各项工作部署,按照“”的工作思路,全力打造“实力、魅力、活力”,全县经济社会始终保持了持续、快速、健康发展的良好态势,发言稿《审计进点讲话稿》。成绩的取得既是全县人民努力拼搏、开拓进取的结果,也饱含了同志在政府县长职位上付出的艰辛与努力。作为继任者,我将积极发扬老领导留下的优良传统,全力推动县域经济更好更快发展,为早日跻身全市发展
同时,也希望审计组对我们的工作多加指导,使我们的各项工作做得更好。
三、此次审计,也是对我自身工作的一次促进和提高。今天审计的对象虽然是同志,但作为现任政府县长,我将把此次审计作为一次难得的学习提高机会,认真学习掌握各项经济管理制度,加强全县财经管理,健全内部审计制度,严格履行经济责任,做到一身正气,两袖清风,为全县广大干部职工做出表率。
最后,预祝审计工作圆满完成!祝同志及审计组各位同志们身体健康,工作愉快!谢谢大家!2024年审计进点会领导讲话稿范文(3)
尊敬的各位领导、各位同事:
大家好!今天,我代表审计工作小组,向大家汇报一下我们最近的审计工作进展,并汇总了一些关于审计工作的精选讲话。首先,我想对大家的支持和配合表示衷心的感谢,正是有了大家的支持和配合,我们才能够顺利开展工作,取得一定的成绩。
过去一段时间以来,我们审计小组在领导的正确指导下,按照审计工作的程序和方法,对公司的财务状况、经营情况进行了全面深入的审计。在审计过程中,我们始终贯彻执行审计的原则,坚持客观公正、细致入微、辩证统一的工作思路,努力发现问题、解决问题,为公司的经营管理提供有力的支持。
在我们的审计工作中,我们发现了一些问题,其中最突出的问题是:公司的财务报告存在一定的不合规现象,主要体现在会计核算不
准确、财务报表披露不规范等方面。这些问题的存在,严重影响了公司的财务状况的真实性和准确性,影响了公司的形象和信誉。因此,我们需要各位领导高度重视,采取有效的措施,及时解决这些问题,确保公司的财务报告的合规和真实性。
同时,我们也发现了一些优势和亮点。在公司的财务管理工作中,我们发现了一些科学合理、运作良好的制度和措施,比如:预算管理、内部控制等方面。这些好的经验和做法,不仅为公司的财务管理提供了有力的支持,也为我们今后的审计工作提供了重要的借鉴。我相信,只要我们在今后的工作中,积极吸取和借鉴这些好的经验和做法,加强公司的内部控制和财务管理,就一定能够更好地服务于公司的发展。
在今后的工作中,我们将进一步改进和完善审计工作的机制和制度,努力提高审计工作的质量和效益。具体来说,我们将加强与公司各部门的沟通和协调,理顺工作流程,减少工作环节,提高工作效率。同时,我们还将加强对公司的财务管理工作的审计监督,加大对关键环节的审计力度,及时发现问题,解决问题,确保公司的财务状况的真实性和准确性。
最后,我想借此机会,向全体审计人员致以崇高的敬意,感谢你们在工作中付出的辛勤努力和辛勤汗水。同时,也希望大家能够保持对审计工作的热情和责任感,不断提高自身的业务水平和素质,为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢大家!